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2011年审计工作计划

 
2011年审计工作计划
审计处  
   
  2011年是“十二五”开局之年,是中长期教育改革与发展规划纲要实施的第一年。为了深入贯彻《教育系统内部审计工作规定》和《北京市教育系统内部审计工作实施办法》,落实全市审计工作会议精神,切实发挥内部审计的“免疫系统”功能,我校审计工作根据北京市审计局和北京市教育委员会2011年对教育内部审计工作的要求,围绕学校中心工作,努力履行审计工作职责,为进一步促进规范学校财务管理,提高教育经费使用效益,积极发挥审计在学校资金资产管理中的监督作用。2011年审计工作计划如下:

一、深化预算执行审计
   
进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,深入开展单位预算执行审计。结合实际、突出重点,对重要项目和经费预算执行实施全过程审计,对组成收入预算的各项资金来源尤其是教育收费管理进行重点监督;同时关注各项目资金的使用效益,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合;积极探索建立预算执行审计预警机制,努力发挥内部审计的建设性作用。以此促进进一步加强财务预算管理,严格执行财政财务制度,提高财政预算资金使用效益和效果,保障各项教育事业任务和工作目标的实现。
   
二、继续推动基建修缮工程项目审计
   
积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的审计,重点加强对新校区建设项目全过程跟踪审计。不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,防止工程领域各类突出问题的发生,维护学校合法利益,保障工程建设的顺利实施。
   
三、进一步健全和完善经济责任审计制度
   
认真学习和贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅2010年印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》精神,加强组织领导,进一步加强领导干部经济责任审计。结合实际,研究制定和完善加强领导干部经济责任审计的具体措施,健全经济责任审计工作联席会议制度,建立经济责任审计情况通报、审计整改以及责任追究等结果运用制度,逐步探索和推行经济责任审计结果公告制度。以促进领导干部推动学校科学发展为目标,以领导干部守法、守纪、守规、尽责情况为重点,以领导干部任职期间本单位财政收支、财务收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,通过审计对领导干部履行经济责任情况作出客观公正、实事求是的评价,加强对领导干部的管理和监督,促进党风廉政建设。
   
四、积极开展各类专项审计和审计调查
  
根据学校管理特点和巩固有关专项治理工作成果的需要,及时组织开展对校办企业、后勤集团、培训中心等财务收支以及相关合同、票据和银行账户管理的专项审计和审计调查,以加强单位内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。
   
五、加强审计结果利用和审计整改
   
按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。健全审计结果利用工作制度,明确内设管理部门的职责分工,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题及时进行整改,对严重违法违纪的行为进行责任追究,同时把内部审计结果作为单位内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强内部审计在促进单位加强和改进内部管理中的作用。
    
六、抓好内部审计自身建设
   
进一步加强内部审计队伍建设、制度建设和能力建设。根据开展内部审计工作的实际需要,配齐审计人员,并认真落实审计人员后续教育制度,努力提高审计人员综合素质;根据有关政策的调整和内部审计的发展,不断完善单位内部审计制度,提高内部审计制度化和规范化水平;积极开展教育内部审计理论与实务研究,加大审计信息化工作力度,推广计算机审计技术,努力探索内部审计的新方式和新方法,综合利用内部审计与其他审计资源,不断提升教育内部审计能力。

 
 
 
                                     2011.3